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市城發(fā)集團建立健全內(nèi)部審計管理制度

發(fā)布時間:2021-06-29 08:19:21    閱讀:3273

為進一步規(guī)范內(nèi)部審計工作,加強內(nèi)部審計監(jiān)督和風險管理,提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,明確內(nèi)部審計職責,強化公司內(nèi)部控制、改善公司經(jīng)營管理,市城發(fā)集團結合公司實際情況,制定《內(nèi)部審計管理制度(試行)》,建立健全內(nèi)部審計制度,將進一步提升公司經(jīng)濟效益,促進公司健康持續(xù)發(fā)展。

市城發(fā)集團根據(jù)《公司章程》以及相關法律、法規(guī)和規(guī)定,制定了《內(nèi)部審計管理制度(試行)》,制度共八章五十二條。從內(nèi)部審計機構的設置,內(nèi)部審計人員的委派、任務和職責權限,內(nèi)部審計的工作程序、審計方法、審計工作計劃、審計報告及審計檔案等方面規(guī)范內(nèi)部審計管理。制訂內(nèi)部審計管理制度,是落實市委審計委員會加強內(nèi)部審計工作要求的具體行動,是公司抓好內(nèi)部審計工作的必要保證。